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http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Rodríguez Samaniego, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Andrade Araujo, Adriana Priscilla | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T13:38:34Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T13:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5135 | - |
dc.description | La Comisión de Organizaciones Patrocinadas de la Comisión Treadway (2009) indica en el Marco Integrado de Control Interno que el control interno es un proceso efectuado por la administración, la dirección y el personal de una empresa, que busca proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos dentro de las siguientes categorías: ¿ Eficacia y eficiencia de las operaciones: Fiabilidad de la información financiera ¿ Cumplimiento de las leyes y normas aplicables Debido a la utilidad del sistema de control interna resulta indispensable que las compañías cuenten con un sistema adecuado para garantizar la eficacia y eficiencia de las operaciones. El presente proyecto evalúa el sistema de control interno en el área de compras-cuentas por pagar de la compañía Traverso Pérez Construcciones, la cual fue seleccionada debido a los problemas que se han ocasionado con las compras de inventario y las faltas de políticas en el área de adquisiciones. Con la elaboración del proyecto se busca proponer mejoras para el sistema de control interno actual de la compañía Traverso Pérez Construcciones, las mismas que pueden beneficiar a las demás empresas dedicadas al rubro de construcción de viviendas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | AUDITORÍA | en_US |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en_US |
dc.subject | CUENTAS POR PAGAR | en_US |
dc.subject | COMPRAS | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS | en_US |
dc.subject | CONSTRUCTORA | en_US |
dc.title | Diseño de control interno para el proceso de compras-cuentas por pagar en la compañía de construcción Traverso & Pérez en lineamiento a la metodología coso. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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