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Buscar "Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA" por Materia CONTROL INTERNO

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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2014Análisis de control interno a través de la evaluación de riesgos de la Hacienda "Alemania" ubicada en el cantón Balzar de la provincia del Guayas y propuesta de un módulo alternativo.Martínez Hinojosa, Roberto Marcelo; Flores Burgos, Roberto Daniel
21-feb-2022Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021.Rosado Haro, Alberto Santiago; Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela; Silva Álvarez, Yuliana Lissette
13-sep-2017Análisis de las diferencias en la redacción y contenido de los informes del auditor interno y auditor externo.Ortiz Donoso, Raúl Guillermo; Viñan Carrillo, Michael Roberto; Cáceres Herrera, Álvaro Xavier
2014Análisis de los lineamientos y principios de un gobierno corporativo que debe tener una empresa hotelera en la ciudad de Guayaquil, año 2013.Rodríguez Yépez, Verónica Denisse
5-sep-2019Análisis del impacto de la NIC 19 en el cierre de los estados financieros de una compañía empacadora de camarón a partir del periodo 2019.Rosado Haro, Alberto Santiago; Ortiz Aragundi, Raúl Isaac
7-sep-2023Análisis del manejo de las mermas enfocado en la optimización de recursos para la eficiencia de los procesos y su impacto en la industria gráfica de la provincia del Guayas, año 2022.Bernabé Argandoña, Lorena Carolina; Párraga Lázaro, Niko Steven
8-feb-2024Análisis del proceso de liquidación de comisiones a un bróker de seguros en la ciudad de Guayaquil en el año 2022.Guim Bustos, Paola Elizabeth; Sobrevilla Macías, Ricardo Andrés; Cañar Salgado, Jorge David
26-abr-2013Análisis integral de los elementos de control interno - COSO II.Delgado Loor, Fabián; Fierro Pérez, Karla; Sotomayor Romero, Karen
2014Análisis y evaluación de las actividades de control interno de los hostales y hoteles ubicados en San Cristóbal-Galápagos para el desarrollo empresarial y guía de procedimientos de control interno.León Sánchez, Ani Daniela
2014Análisis y evaluación del control interno del área de operaciones de una empresa tipo courier - identificación de riesgos y posibles recomendaciones con base en la metodología coso 2013.Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Obregón Burgos, Jesenia Amarilis; Vásquez Villegas, María Fernanda
2014Aplicación de control interno en el ciclo de ventas-cuentas por cobrar en una PYME de servicios.Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Macías Molina, Fhara Dahiana
2014Aplicación de controles internos en el área de inventarios en una industria de acero.Limones del Pezo, Alfredo Ronald
12-sep-2017Aplicación de la metodología coso 2013 en el área de inventarios de microempresas dedicada a la comercialización al por mayor de prenda de vestir en la ciudad de Guayaquil.Ávila Toledo, Arturo Absalón; Bonilla Tenezaca, Erika Katheryn; Toala Veliz, Libinton Leonardo
2014Aplicación de la metodología de control interno COSO para evaluar el proceso de ventas a crédito de una empresa MIPYMES dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo.Alcívar Mendieta, Angélica de las Mercedes; Garlarza García, Daniel Braulio
15-mar-2013Aplicación de un sistema de control interno como herramienta para optimizar el funcionamiento administrativo y contable de microempresas de instalación de redes y comunicación de datos.Delgado Loor, Fabián; Anchundia Yépez, Victoria Lorena
14-mar-2017Auditoria de gestión al área financiera de una entidad deportiva del Guayas en el año 2015.Guzmán Segovia, Guillermo Xavier; Vera Castro, Johanna Ivette
sep-2016Auditoría de sistemas en los procesos de facturación y nómina como soporte en una auditoría financiera de una empresa industrial en Guayaquil.Barberán Arboleda, Rubén Patricio; Garzón Montoya, Liseth Cecilia; Romero Espinoza, José Enrique
2016Auditoría forense de una empresa del sector comercial : herramientas y técnicas aplicadas a siniestro en sistema ERP para el área de compras.Espinoza Herrera, Carlos Alberto; Mosquera Vera, Shirley Lissette; Rodríguez Ochoa, Diego Antonio
30-abr-2010Control interno del área de compras y cuentas por pagar : aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) y su impacto en los estados financieros.Guamán Franco, Diana Ángela; Guerra Bermeo, María Gabriela; Mite Barahona, Sandra Gianella; Román Vera, María Catalina
jul-2013Control interno del talento humano en cadena de farmacias Cocolina y el impacto de nómina según registro NIC 19.Díaz Segarra, Diógenes; Jiménez Mateus, Blanca Viviana